Практикум відбудеться 12 липня о 10:00 (закінчення – о 13:00)
Ми розповімо про таке:
1. Податок на додану вартість:
- строки реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування та реєстрація у вихідні дні;
- чи виписуємо податкові накладні на «помилкові» кошти, повернені в цьому ж місяці
2. Безоплатно отримані необоротні активи:
- на яких рахунках обліковуємо;
- принципи відображення амортизації таких необоротних активів: як не занизити фінансовий результат
3. Безнадійні заборгованості: кредиторська та дебіторська:
- коли визнаємо безнадійними, на що орієнтуємося – П(С)БО чи ПКУ?
- як обліковувати та списувати;
- наслідки визнання та списання у світлі ПДВ і податку на прибуток
4. Електронні лікарняні: процес розпочався.
Поетапні рекомендації ФССТВП щодо впровадження та обліку електронних лікарняних
5. Трудові книжки онлайн:
- як і коли запрацюють зміни;
- що нового вже працює
6. Подання інформації про бенефіціарів: хто, що, коли?
7. Проєкт змін (або прийняті зміни на дату проведення практикуму) до ПКУ, а також інших бухгалтерських нормативних документів
8. Відповіді на запитання учасників
Увага! Переглянути практикум можуть лише передплатники газети "Все про бухгалтерський облік"!
Щиро дякую за змістовний і дуже насичений вебінар!
Сканкопії трудових книг до ПФУ подавати тільки в кольоровому форматі , а в чорно -білому форматі не приймуть ??? Дякую!!
Дуже дякую!!!
Дякую
ФОП на заг с-мі оподаткування платник ПДВ. Чи можемо ми отримувати готівку на Р/р від фізичних осіб, згідно виставлених рахунків, за продаж власноі продукціі без РРО, яким чином це оформляти
Щиро дякую. Всі відповіді чіткі, законодавчо обгрунтовані. З наступаючим святом, всього найкращого!
Так
Як зробити списування безнадійної дебіторської заборгованності неприбутковій організації(профспілка)(не платник ПДВ)
тобто якщо 5 соток – плата за 1 га?
Дякую!
В электронний кабінет ПФУ є доступ лише ключами керівника, якщо отримали ключ “співробітник”до кабінету ПФУ не пускає, на жаль. Можливо комусь вдалось вирішити цю проблемку
В цьому році багатьом працівникам не видавали листи непрацездатності, а давали довідки. Лікарняні відповідно ми не нараховували. Якщо бланки так і не з’являться, чи можуть замість тих листів оформити е-лікарняний лист?
Дякую
Добрый день! Можем ли мы списать дебиторскую задолженность за поставленные, но не оплаченные товары по дате получения Постановления о возврате исполнительного документа взыскателю. Причина возврата – отсутствие имущества у покупателя. В Постановлении на возврат исполнительного документа прописана возможность еще раз подать его сроком до 15.10.2023? срок исковой давности не прошел.
покупець
Підкажіть ще одне: є безнадійна заборгованість за послуги, контрагент платник ПДВ. На який рахунок списати цю безнадійку? І що робити з ПДВ?
Дякую щиро
Чи треба включати суму нарахованих і виплачених дивідендів в 2 кварталі до суми доходу в податковій декларації платника єдиного податку 3 групи (юридичні особи)
Коли списуємо заборгованість ФОП – виникає ПДФО і ВС, чи якщо їх повідомили не виникає?
ДЯКУЮ!!!
есть лицензия на импорт товаров, получена в апреле 2021, в корой указано конкретный товар и атомобиль, т. е. это конкретная поставка (ГТД), при этом срок в этой лицензии до конца года -31/12/2021. Как провести ее в учете, через 39 счет, НА??? или отправить на данную ГТД.Как ??? Спасибо!
Доброго дня. Списую Кт 361, а суму ПДВ можу зняти по Кт 643?
Дякую!!!!!
Слава Богу, дякую
Так, Дт 944 Кт 38, потім Дт 38 Кт 37
А як з безнадійною кредиторською заборгованністю бути неприбутковим організаціям (не платники ПДВ)?
Предприятие – ООО сделало предоплату с расч. счета 25.03.2021 – предоплата в сумме 1679,00 евро по договору
( нерезидент из перечня № 480 от 04/07/2017,
Товар получен 14/04/2021 (ГТД), налог на прибыль (корпоративный налог) нерезидент не уплачивал за последние 12 месяцев, исходя из справки по налоговому делу, которую предоставил нерезидент, годовой доход ПРЕДПРИЯТИЯ – ООО т.е. украинский налогоплательщик по правилам бухучета не превышает 150 млн. гривен.
ВОПРОС:
В КАКОМ ПЕРИОДЕ ПОКАЗЫВАТЬ 30% разницу в деклар. По прибыли (предприятие – высокодоходник), отчитывается по квартально по прибыли, в периоде оприходования (перехода права собственности), т. к. предприятие больше не планирует работать с данным нерезидентом, то можно ли отразить 30 % разницу в деклар. По прибыли за 2 квартал ( полугодие) и как рассчитать – 30% – от стоимости приобретенного товара договорной ( контрактной), а не от всех расходов, связанных с приобретением товара, по
какому курсу – курсу оприходования или курсу предоплаты??? (отталкиваемся от счета
Дт 28. (30 % от Д сч 28).
КАК?
Спасибо за ответ.
ООО « РПУ»
Є акт звірки з контрагентом чи це є початком відліку нового терміну позовної давності ?? Дякую!!
Підкажіть будь ласка, як правильно заповнити рядок 101 об’єднаної звітності “Середньооблікова кількість штатних працівників” коли на підприємстві працюють лише зовнішні сумісники, нулі програма не пропускає. Дякую))))
Кредиторьска по імпорту послуг 3 роки – списали на доходи, чи не буде штрафу від валютного контролю?, дякую заздалегідь
Визнали сумнівний борг Дт 38 Кт 37 на банк банкрут, збільшили ФР через РК, далі тримав суд з банком на повернення коштів, після отримання рішення суду ФР зменшили чере РК на раніше збільшену суму. Вірно ми зробили?
Доброго ранку та гарного дня. Хочу подякувати за змістовне висвітлення
змін в законодавстві та плідну співпрацю.
Моє запитання стосується частини чистого прибутку на державну частку.
Державне унітарне підприємство відноситься до наукових установ.
Помилково не звітувало за 2020 рік та перший квартал 2021 року. Чи
можливо у звіті за перше півріччя 2021 подати додаток ВП до Розрахунку
частини чистого прибутку та внести дані за 1 квартал 2021 року? Чи
можливо за 2020 рік відзвітувати одним Розрахунком за рік без подачі
квартальних
Розрахунків?
В об’єднаній звітності додаток 4ДФ рядок 02( номер місяця в кварталі),номер розрахунку;номер додатку в розрахунку) квітень 1-1-1;травень 2-1-2; червень 3-1-3 ?
Дякую
засновником*
Обновить бенефициаров. ООО, бенифициары два ФЛ: 90% и 10%, не резиденты, гр. Кипра, как составить схему, влияния??? В ед. реестр они внесены.
ОЗ придбавалось на кошти як внесок у статутний капітал засновником. Прийняття рішення про передачу приймалось замовником.
Якщо продаємо б/у ОЗ є податкові наслідки?
Якщо зробили оцінку майна,тоді обліковуєм згідно оціночних документів?
В об’єднаній звітності ПДФО , у додатку 4 №1 та №2 за ознакою 157 вказана у графі 3а (нарахування) одна і та ж сума. Фактично повинна бути лише за січень м-ць. Помилково вказали і в січні і в лютому. Що робити?
В декларации за апрель 2021 подали Приложение 3 “Расчет суммы бюджетного возмещения”, соответственно в Приложении 4 были указаны реквизиты, куда перечислить сумму возмещения. Но 10 июля счет банком был закрыт, при этом идет плановая проверка налоговой по возмещению НДС. Можно ли при проверке подать уточненную декларацию за апрель 2021 и Приложение 4 с новыми реквизитами?
Доброго дня. Комунальне підприємство безоплатно передало основні засоби із НУЛЕВОЮ залишковою вартістю іншому комунальному підприємству або бюджетній установі. Яким чином скоригувати статутний капітал комунального підприємства що передало ОЗ?
Документи з електронними підписами визнаєм оригіналами?
Доброго дня. У травні місяці покупцеві було виписано зайву ПН та завищено податкові зобов’зання. У червні зареєстрували РК до ПН з кодом 103. У липні подається УР до Декларації за травень 2021,яка містила відємне значення стр. 19), та було заповнено рядок 19.1 Як правильно заповнити В Уточнюючому розрахунку рядок 19.1, зокрема колонку 5, якщо реєстраційний ліміт на день подачі УР більший за рядок19. Вона залишається пустою?
Дякую!
Так так-різні договори тепер у акті і у пн
Зрозуміло, щиро дякую.
ФОП на загальній системі , акт виконаних робіт на використану електроенергію (сплачено) роздрукований з медка без підпису і печатки, чи це правомірний документ для включення суми в вирати підприємця ? Дякую!!
У акті виконаних робіт Замовник коректором замалював договір і вписав новий…Чи треба замінювати акт?Якщо Замовник “не бажає” чим це загрожує Продавцю-адже це виправлення в первинних документів некоректурним способом….Попереджували Покупця про загрозу іхнього ПК,але акт вони не хочуть перепидписувати…
1 ПДВ подали, але не приймається висить “в дорозі”
Чи потрібно коригувати зведену ПН, виписану з помилкою в номенклатурі (колонка 2 – вказано неправильний номер ПН ) ?
Доброго дня, на жаль нічого не чути